Добрый день ! Предприятие на ЕСХН с 1 сентября стало плательщиком НДС. Подскажите пожалуйста при реализации продукции физическим лицам через кассу предприятия за н/р необходимо выписывать счёт фактуру ?
Добрый день ! Предприятие на ЕСХН с 1 сентября стало плательщиком НДС. Подскажите пожалуйста при реализации продукции физическим лицам через кассу предприятия за н/р необходимо выписывать счёт фактуру ?
Добрый день! В этом случае только составляете счет-фактуру для учета у себя, но выставлять физическому лицу второй экземпляр не обязательно.
Скажите пожалуйста, если предприятие решило выписывать УПД для безналичных расчётов вместо ТОРГ 12 и счёт фактуры . Как быть в таком случае со счёт фактурой для наличных расчётов ?
Можете тоже оформит УПД в одном экземпляре. Можете в двух и выдать физлицу тоже. Хотя можете ограничиться выдачей ему чека ККТ, смотря чем торгуете. Можно даже, отдельно составлять счет-фактуры по операциям с физлицами, в остальных случаях выдавать УПД, пропишите только в учетной.
С 1 сентября предприятие стало плательщиком НДС. Соответственно декларацию за 3 квартал необходимо сдать до 25 октября. До этого пользовались правом на освобождение от НДС. Кроме декларации больше никаких уведомлений в налоговую не надо подавать по поводу того, что мы теперь плательщики НДС ?
Не надо больше ничего.
Первый раз заполняем декларацию по НДС. Скажите пожалуйста обязательным для заполнения является раздел 1,3,8 и 9. 1 и 3 раздел порядок заполнения понятен. А вот по 8 и 9 не понятно.
Раздел 8. Сведения из книги покупок об операциях, отражаемых за истекший налоговый период
Раздел 9. Сведения из книги продаж об операциях, отражаемых за истекший налоговый период
Что значит истёкший налоговый период ?
Налоговый период по НДС квартал. Соответственно, эти разделы заполняются, в данном случае, за 3 квартал 2021 года.
Спасибо, мы уже так и поняли. Заполняем...